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某公司內部控製管理與管理知識分析製度(ppt 140頁)

所屬分類:
內部控製
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相關資料:
公司內部控製, 內部控製管理, 管理知識分析, 分析製度
某公司內部控製管理與管理知識分析製度(ppt 140頁)內容簡介

某公司內部控製管理與管理知識分析製度(ppt 140頁)目錄:

一、走進內部控製-基本概念闡述
二、投資與融資控製
三、管理控製及其他重要控製
四、內部控製的實施
五、內部控製製度的維護與更新
六、問題與討論


某公司內部控製管理與管理知識分析製度(ppt 140頁)簡介:

內部控製分為:
內部會計控製:由組織計劃以及與保護資產和保證財務資料可靠性相關的程序和記錄構成。
內部管理控製:包括但不限於組織計劃以及與管理部門授權辦理經濟業務的決策過程有關的程序及其記錄。

內部控製 -
被定義為一個過程,這個過程受企業的董事會、管理層及其他人員影響。設計這個過程是為達成下列目標提供合理的保證:
營運的效果和效率
財務報表的可靠性
相關法令的遵循


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