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審計學教學大綱(DOC 35頁)

所屬分類:
內部審計
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816 KB
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相關資料:
審計學, 教學大綱
審計學教學大綱(DOC 35頁)內容簡介
主要內容
第一章 總論
第二章 審計組織及審計人員形式
第三章 審計方法和審計程序
第四章 審計準則
第五章 審計證據和審計工作底稿
第六章 內部控製結構和控製風險評估及其評審
第七章 審計質量控製與審計責任
第八章銷售與收款循環的審計
第九章購貨與付款循環的審計
第十章 生產循環審計
第十一章 籌資與投資循環審計
第十二章 貨幣資金與特殊項目審計
第十三章審計報告

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