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中化公司內控體係介紹(PPT 78頁)

所屬分類:
內部控製
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公司內控, 內控體係, 體係介紹
中化公司內控體係介紹(PPT 78頁)內容簡介
主要內容
控製經營風險,保障經營質量 —中化公司內控體係介紹
內部控製產生背景及演變曆史(1)
內部控製產生背景及演變曆史(2)
內部控製產生背景及演變曆史(3)
風險導向型內部控製的五大要素
小結:五大控製要素
98年前經營:核心經營能力弱
98年前管理:控製環境存在製度性缺陷(1)
98年前管理:控製環境存在製度性缺陷(2)
98年前管理:風險評估、控製活動和監控存在製度性缺陷
98年前管理:信息溝通機製存在製度性缺陷
1998年危機的爆發與解決
危機的禍根-經營空洞,管理失控
推進一體化經營
一體化經營管理框架
風險管理:加強動態風險監控,預防為主
資金管理:統一融資,分類管理、嚴格審批
會計管理:推進信息化,統一核算,清產核資
績效管理:堅持市場導向,價值管理,質詢糾偏
審計稽核:強化監管,推動製度建設
製度建設:規範健全、重視可操作性
信息化建設:保障信息準確及時完整
持續教育:全麵提高員工素質及職業道德
嚴格追究:健全處罰機製,嚴打違規者
結束語
舉例:客戶資信管理流程
舉例:付款審批流程
舉例:統一會計核算流程舉例--自營進口
統一標準、分類評價、突出貢獻度
按照貢獻度和公司資源的投入程度將企業分類
經營績效評價綜合記分卡 --從多方麵評價經營管理業績
營運資產收益率模型(以營銷服務企業為例)
營運資產收益率模型:分析運用
增加營運資本收益率指標,作為營運資產收益率的補充
營運資本收益率再分析
營運資產收益率與營運資本收益率的使用
特點1-製定詳細的經營計劃
經營計劃和預算指標細化
特點2—資源配置與預算目標掛鉤
薪酬資源的配置
資金資源的配置
資本性支出
特點3—建立總公司與各單位的對話機製
痛定思痛--MKXZ診斷病因
痛定思痛--MKXZ開出藥方
引入ERP--管控程序信息化
清產核資的主要工作
清產核資成效

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