您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

內部控製審計培訓課件(PPT 36頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
476 KB
下載地址:
相關資料:
內部控製審計, 審計培訓課件
內部控製審計培訓課件(PPT 36頁)內容簡介
您了解內部控製審計嗎?
您知道內部控製審計與財務報告審計的關係嗎?
您了解內部控製審計存在的問題嗎?
您熟悉內部控製審計的基本流程嗎?
您清楚內部控製審計意見的判斷與報告嗎?
內部控製審計
主題內容
內部控製審計主體(WHO)
內部控製審計做什麼(WHAT)
內部控製審計如何做(HOW)
內部控製審計客體?
內部控製審計目標?
內部控製審計結論?
內部控製審計困境
您確定了解內部控製有效性嗎?
內部控製審計與財務報告審計的關係
內控審計結果與財報審計結果的關係
內部控製審計存在的問題
內控審計結果的一致性問題
內部控製審計結果的一致性問題
內部控製審計結論無效的背後秘密(一)
內部控製審計結論無效的背後秘密(二)
內部控製審計結論無效的背後秘密(三)
內部控製審計的技術問題
內部控製評價的技術問題
內部控製審計的基本過程
內控審計進入時點選擇
重大審計調整與財務報告內控重大缺陷的關係
內控缺陷整改
內控審計報告
內部控製審計報告
否定意見報告
心語

..............................

Baidu
map