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審計課教案培訓課件(doc 70頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
380 KB
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相關資料:
培訓課件
審計課教案培訓課件(doc 70頁)內容簡介
主要內容
第一章 總論
第一章 總論
第二章 審計的種類、方法和程序
第二章 審計的種類、方法和程序
第三章 我國審計的組織形式
第四章 審計準則和審計依據
第五章 審計證據和審計工作底稿
第六章 審計計劃、重要性和審計風險
第六章 審計計劃、重要性和審計風險
第七章 內部控製係統及其評審
第七章 內部控製係統及其評審
第八章 審計技術和方法的發展
第九章 銷售與收款循環審計
第九章 銷售與收款循環審計
第十章 購貨與付款循環審計
第十章 購貨與付款循環審計
第十一章 生產與費用循環審計
第十一章 生產與費用循環審計
第十二章 籌資與投資循環審計
第十二章 籌資與投資循環審計
第十三章 貨幣資金審計
第十三章 貨幣資金審計
第十四章 完成審計工作與審計報告
第十四章 完成審計工作與審計報告
第十四章 完成審計工作與審計報告
第十五章 驗資

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