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某集團內部審計手冊(pdf 57頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
集團內部審計, 內部審計手冊
某集團內部審計手冊(pdf 57頁)內容簡介
目 錄
序言(2-5)
第一部分 內部審計辦法(6-11)
第二部分 內部審計具體規範(12-35)
內部審計具體規範第1 號──審計方案編製規範(12-14)
內部審計具體規範第2 號──審計通知書規範(15-16)
內部審計具體規範第3 號──審計證據規範(17-19)
內部審計具體規範第4 號──審計工作底稿規範(20-22)
內部審計具體規範第5 號──審計事項評價規範(23-25)
內部審計具體規範第6 號──審計報告編審規範(26-28)
內部審計具體規範第7 號──審計複核工作規範(29-30)
內部審計具體規範第8 號──審計文書處理規範(31-32)
內部審計具體規範第9 號──審計檔案工作規範(33-35)
第三部分 內部審計實務指南(36-62)
內部審計實務指南第1 號──貨幣資金(36-38)
內部審計實務指南第2 號──存貨(39-41)
內部審計實務指南第3 號──固定資產及折舊(42-45)
內部審計實務指南第4 號──生產與費用循環(46-49)
內部審計實務指南第5 號──應付款項(50-51)
內部審計實務指南第6 號──損益類項目(52-54)
06年審計問題年度總結(55-62)

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