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某公司簽訂內貿合同控製程序(doc 3頁)

所屬分類:
合同製定方法
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相關資料:
公司, 內貿合同, 合同控製程序
某公司簽訂內貿合同控製程序(doc 3頁)內容簡介
某公司簽訂內貿合同控製程序內容摘要:
1.目的及適用範圍
1.1.為了規範某對外經濟貿易有限公司進口業務流程管理體係,提高公司運作的規範性、高效性,確保運營質量,促進公司戰略計劃的實現,特製定本製度。
1.2.本製度適用於某對外經濟貿易有限公司及下屬從事外貿業務的各公司。
1.3.本製度由公司***部門負責擬定,其解釋權及修改權屬***部門。
1.4.本製度從200 年 月 日起執行。
2.職責
2.1.簽訂內貿合同的總責任人是業務部經理。
2.2.業務部經理負責在權限範圍內對客戶提出的費用調整要求進行審批;對合同進行審核;並作為簽約代表與客戶簽訂內貿合同。
2.3.產品主管負責與客戶接洽,就費用、價格及合同細則進行協商。在簽訂合同後,負責做好備案工作。
2.4.業務員應協助產品主管完成與客戶聯絡事宜。
2.5.財務主管根據業務部提交的合同備份,及時做好收付款準備。
2.6.若客戶提出的費用調整要求或合同條款的修改超過了業務部經理權限範圍,總經理應負責審核,必要時聽取法律顧問的意見,並提出審批意見。
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