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藥店製度操作規程(doc 47頁)

所屬分類:
醫療藥品管理
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52 KB
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相關資料:
操作規程
藥店製度操作規程(doc 47頁)內容簡介
內容摘要
藥品采購操作規程
1、目的:建立藥品采購操作規程,確保從合法的企業采購合法和質量可靠的藥品。
2、適用範圍:本公司藥品購進過程的管理。
3、責任人:采購員對本操作規程的實施負責,質量負責人負責指導監督購進人員。
4、內容:
4.1采購員按照《藥品采購管理製度》要求,根據藥品庫存數量、門店銷售量,季節和市場動態等情況,依據計算機係統質量管理基礎數據內容製定采購藥品清單。
4.2采購員查驗計算機係統質量管理基礎數據和合格供貨商檔案,按質量第一,按需購進、擇優選購的原則選擇合格供貨商供貨。
4.2.1按《藥品采購管理製度》規定確定供貨單位的合法資格、確定采購藥品的合法性、核實供貨單位藥品銷售人員合法資格。
4.2.2確定供貨商質量信譽良好,質量保證協議書、采購合同內容及有效期符合規定。

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