您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 品質管理>> 質量審查>> 資料信息

某公司內部稽核製度(doc 5頁)

所屬分類:
質量審查
文件大小:
39 KB
下載地址:
相關資料:
公司內部, 內部稽核製度
某公司內部稽核製度(doc 5頁)內容簡介
某公司內部稽核製度內容摘要:
  第一條、本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執行稽核工作。
  第二條、本公司稽核業務範圍,定為賬務、業務、財務、總務、監驗五項,除另有規定外,悉以本辦法規定辦理。
  第三條、稽核人員對於所審核的事項,應負責任,必要時,並應在有關賬冊簿據上簽章。
  第四條、稽核人員,除依照規定審核各單位所送憑證賬表外,並應分赴各單位實地稽察,每年稽察次數視事實需要而定。
  第五條、稽核人員前往稽核之前,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。
  第六條、稽核人員於執行任務時,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往及檢查報告詳予研究以作參考。
  第七條、稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任,除呈報外,不得泄漏或預先透露予檢查單位。
  第八條、稽核事務如涉及其他部門時,應會同各該有關部門辦理,且應做會同報告。如遇有意見不一致時,須單獨提出,與書麵報告,一並呈核。
  第九條、稽核人員對本公司各單位執行稽核事務時,如有疑問,可隨時向有關單位詳盡查詢,並調閱賬冊、表格及有關檔案,必要時並得請其出具書麵說明。
  第十條、稽核人員執行工作時,除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗明外,工作態度應力求親切,切忌傲淩或偏私。
  第十一條、稽核人員於稽核事務完妥後,應據實繕寫檢查報告書呈核。
..............................

Baidu
map