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湖南某股份公司內部體係審核控製程序(doc 12頁)

所屬分類:
質量審查
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相關資料:
湖南, 股份公司, 公司內部, 內部體係, 體係審核
湖南某股份公司內部體係審核控製程序(doc 12頁)內容簡介
湖南某股份公司內部體係審核控製程序內容摘要:
1、目的
驗證現行質量管理體係規定要求和實施要求的符合性,以及體係運行的持續有效性,並為體係的改進及管理評審提供依據。
2、範圍
適用於公司內部質量體係運行情況的審核 ,凡涉及公司全部質量活動和公司與質量體係有關的所有部門,均適用本程序 。
3、職責
3.1總裁批準年度質量審核計劃和內部質量審核報告
3.2管理者代表:編製年度審核計劃、批準審核實施計劃。指定審核組 長,確定審核成員,成立內審小組。
3.3審核組:負責編製並執行審核實施計劃。提交審核報告,跟蹤不合格項和糾正措施的實施。
3.4被審核部門 :配合內審工作, 並對審核中發現的不合格項製 定糾正措施並實施。
3.5質量管理部門負責內審資料和記錄的保存。
4、工作流程 (附後)
5、工作程序
5.1審核準備
5.1.1每年十月由管理者代表策劃編製“年度質量審核計劃”,報總裁批準後實施。
5.1.2由管理者代表成立審核組,指定審核組長,審核成員並規定其職責,審核人員應經認證谘詢機構,培訓考試合格後方能承擔審核工作。審核員不得審核自己的工作。
5.1.3由審核小組負責編製審核實施計劃,報管理者代表批準後實施。《計劃》應包括如下內容:
a ) 審核目的、範圍和依據
b ) 審核性質
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