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某食品公司內部質量審核控製程序(doc 5頁)

所屬分類:
質量審查
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相關資料:
食品公司, 公司內部, 內部質量審核, 審核控製, 控製程序
某食品公司內部質量審核控製程序(doc 5頁)內容簡介
某食品公司內部質量審核控製程序內容摘要:
1.0 目的
根據公司質量手冊的要求,審核質量體係涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求,確保質量體係持續有效地運行,並為質量體係的改進提供依據。
2.0 適用範圍
適用於公司策劃和實施內部質量體係審核活動。
3.0 職責
3.1 管理者代表負責組織實施內部質量審核並監督審核所發現問題的處理。
3.2 部門負責人負責配合審核小組實施與其負責部門有關的質量審核並提出對不合格的糾正和改進措施及其實施計劃。
3.3 審核小組組長負責主持進行內部質量審核並出具《內部質量審核報告》。
3.4 內審員負責進行內部質量審核,並出具《內部質量審核不符合報告單》,與受審核部門負責人研討受審核工作中不合格的解決辦法。
4.0 工作程序
4.1 年度審核計劃的製訂
4.1.1 每年1月份管理者代表擬定《年度內部質量審核計劃》,並報董事長批準。該計劃應包括質量體係每一部分(或過程)之審核,且每年至少進行一次。
4.1.2 年度內部質量審核計劃的內容:
a) 審核的範圍;
b) 審核時間安排;
c) 審核的頻次(可根據需要安排)等。
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