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某監理公司程序文件彙總(doc 34頁)

所屬分類:
質量手冊
文件大小:
134 KB
下載地址:
相關資料:
監理公司, 公司程序文件
某監理公司程序文件彙總(doc 34頁)內容簡介

某監理公司程序文件彙總目錄:
一、 管理評審控製程序
二、 質量策劃控製程序
三、 合同評審控製程序
四、 文件和資料控製程序
五、 顧客提供產品的控製程序
六、 產品標識和可追溯性控製程序
七、 過程控製程序
八、 檢驗控製程序
九、 巡回檢查控製程序
十、 檢驗和測量設備控製程序
十一、 檢驗狀態控製程序
十二、 不合格品控製程序
十三、 糾正和預防措施控製程序
十四、 交付控製程序
十五、 質量記錄控製程序
十六、 內部質量審核控製
十七、 培訓控製程序
十八、 服務控製程序
十九、 統計技術控製程序

某監理公司程序文件彙總內容提要:
管理評審控製程序:
1、目的
通過公司管理層對本公司質量體係運行的適應性和有效性進行評價,確保質量體係能夠持續有效地進行,滿足質量方針和質量目標的要求。
2、適用範圍
適用於本公司管理層對質量體係的評審工作。
3、職責
3.1 總經理下達非常規管理評審指令,審批管理評審計劃,主持管理評審,審批管理評審報告。
3.2 管理者代表負責:
3.2.1 製定管理評審計劃。
3.2.2 報告公司質量體係運行情況。
3.2.3 編製管理評審會議紀要。
3.2.4 督促落實管理評審會議決議事項。
3.2.5 編製管理評審報告。
3.3 副總經理按管理評審計劃要求參與管理評審。
3.4 總工程師按管理評審計劃要求參與管理評審。
3.5 辦公室負責:
3.5.1 管理評審計劃、管理評審會議紀要、管理評審報告的發放。
3.5.2 管理評審產生的質量記錄的管理。
3.6 其他相關部門負責:
3.6.1 按管理評審計劃要求參與管理評審,在黨規管理評審中報告質量體係在本部門的運行情況。
3.6.2 落實管理評審決議中有關本部門的工作。


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