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門店藥品采購管理製度彙編(DOC 53頁)

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品質製度表格
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藥品采購管理, 采購管理製度, 管理製度彙編
門店藥品采購管理製度彙編(DOC 53頁)內容簡介
1、收貨員負責到貨藥品的收貨工作。
2、藥品到貨時,收貨員應根據提供的配送單核對藥品來源,確認其為本店所購進藥品,無配送單或收貨單位是其他門店的應拒收並告知送貨人員。
2、收貨員應檢查到貨藥品的運輸方式和運輸狀況是否符合要求。檢查內容包括:
2.1檢查運輸車輛是否是封閉式貨車,如采用敞篷式貨車運輸的應當拒收。
2.2車廂內如有雨淋、腐蝕、被汙染等現象,應當通知采購員、質量管理員與配送單位聯係,並上報質量管理部門處理。
2.3根據隨貨同行單(票)載明的發貨日期,檢查其是否在約定的在途時限以內,對不符合約定時限的應通知采購員與配送單位聯係並上報質量管理部門處理。
2.4冷藏藥品到貨時,應當查驗冷藏車或保溫箱的溫度狀況,核查並留存運輸過程中的溫度記錄;對未采用規定的冷藏設施運輸的或不符合溫度要求的不得收貨,報告質量管理員處理。
3、對到貨票據、實物的檢查。檢查內容包括:
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