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某公司財務流程參考(PDF 41頁)

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流程管理
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公司財務流程
某公司財務流程參考(PDF 41頁)內容簡介
一、出納崗工作流程.. ..2
二、銷售費用崗工作流程4
三、管理費用崗工作流程8
四、固定資產核算崗工作流程.. 11
五、材料審核崗工作流程....15
六、生產成本核算崗工作流程..19
七、銷售核算崗工作流程....23
八、工資福利崗位工作流程25
九、稅務崗工作流程30
十、內部審計崗工作流程....33
十一、主管崗工作流程..38
一、出納崗工作流程
(一)現金收付
1、收現
根據會計崗開具的收據(銷售會計開具的發票)收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、
有經手人簽名——→在收據(發票)上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯(或發票聯)給交款人
——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位
簽收製證工資及固定資產崗(水電費、代收款項)
管理費用崗(其他應收款)
銷售核算崗(貨款)
成本核算崗(加工費、材料款)
注:(1)原則上隻有收到現金才能開具收據,在收到銀行存款或下賬時需開具收據的,核實收據上已寫有“轉賬”字
樣,後加蓋“轉賬”圖章和財務結算章,並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。
(2)隨工資發放時代收代扣的款項,由工資及固定資產崗開具收據,可以沒有交款人簽字。
2、付現
(1)費用報銷
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬
憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳
主管崗複核
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某公司財務流程參考(PDF 41頁)
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