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檢驗操作規程管理製度(doc 2頁)

所屬分類:
管理製度
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33 KB
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相關資料:
檢驗, 操作規程, 規程管理, 管理製度
檢驗操作規程管理製度(doc 2頁)內容簡介
檢驗操作規程管理製度內容摘要:
1目的
  建立檢驗操作規程的製訂、審核、批準與修訂的管理程序,規範檢驗人員的檢驗操作方法,確保檢測數據的準確性和可靠性。
2 範圍
  適用於本廠質監科化驗室的檢驗工作。
3 責任
3.1化驗室負責製訂各檢驗操作規程,由質監科長審核、廠長批準。
3.2化驗員有責任按照操作規程執行。
4 內容
4.1物料(包括工藝用水)、中間產品、成品的檢驗操作規程由化驗室根據質量標準組織編製,經質監科長審核,廠長批準簽章後,自生效日期起執行。
4.2檢驗操作規程一般三至五年複審、修訂一次。審查、批準和執行辦法與製訂時相同。在執行時如確實需要修訂時,審核、批準和執行辦法與製訂時相同。
4.3檢驗操作規程內容:檢品名稱(中、外文名)、代號、結構式、分子式、分子量、性狀、鑒別、檢驗項目與限度和檢驗操作方法等。檢驗操作方法必須規定檢驗用試劑、設備和儀器、操作原理及方法、計算公式和允許誤差等。
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