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某公司財務部工作流程(doc 45頁)

所屬分類:
流程管理
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262 KB
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相關資料:
公司財務部, 財務部工作, 工作流程
某公司財務部工作流程(doc 45頁)內容簡介

某公司財務部工作流程目錄:
一、出納崗工作流程
二、銷售費用崗工作流程
三、管理費用崗工作流程
四、固定資產崗工作流程
五、材料審核崗工作流程
六、成本核算崗工作流程
七、銷售核算崗工作流程
八、工資福利崗工作流程
九、稅務崗工作流程
十、內部審計崗工作流程
十一、主管崗工作流程

某公司財務部工作流程內容簡介:
審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋“現金付訖”圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗複核。
收貨款整理銷售會計傳來支票、彙票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編製回款登記表並共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計。


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