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采購質量控製程序文件(doc 14頁)

所屬分類:
采購管理
文件大小:
72 KB
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相關資料:
采購質量控製, 質量控製程序, 程序文件
采購質量控製程序文件(doc 14頁)內容簡介
采購控製程序
1、目的
通過對配套體係、采購及外協產品的有效控製,確保采購及外協加工產品符合規定要求。
2、範圍
本程序適用於本公司各類產品配套件、原輔材料的采購及外協加工。
3、職責
3.1 采購部是采購產品、外協加工件的歸口管理部門,主要負責:
A、公司各類產品用原材料、零部件的采購;
B、采購配套件和外協加工件分供方的選點、布點及新增分供方初選;
C、合格分供方協作配套能力調查評價的組織與實施;
D、合格分供方名單的管理;
E、零部件采購價格的評定。
F、采購與外協加工合同(含質量保證協議)的簽訂、管理,並負責配套件技術文件、更改通知的傳遞發放;
G、配合質量管理部進行各類產品零部件協作配套過程質量監督、質量改進及改進結果的驗收,以及質量索賠及其它日常管理工作。
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