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公司審計管理規範(doc 5頁)

所屬分類:
經營管理
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37 KB
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相關資料:
公司審計, 審計管理, 管理規範
公司審計管理規範(doc 5頁)內容簡介

公司審計管理規範目錄:
(一)總則
(二)審計工作的任務
(三)審計工作程序
(四)審計機構的職權
(五)審計機構和人員

公司審計管理規範內容簡介:
(一)總則
第一條為了更好地貫徹執行《國務院關於審計工作的暫行規定》和《中國石油化工總公司關於內部審計工作的暫行規定》,加強公司內部審計監督和有效地開展內部審計工作,結合我公司具體情況,特製定本製度。
第二條內部審計工作必須同經濟改革相結合,為經濟改革服務。我公司設立的審計機構,實行內部審計監督製度,通過審計監督,嚴肅財經紀律,監督履行財務責任製,改善企業經營管理,提高經濟效益,促進企業改革健康發展。
第三條遵照審計法規,我公司審計機構在經理的直接領導下,對全公司的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性和效益性進行係統的審計監督,獨立行使內部審計職權


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