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某公司采購控製程序(doc 6頁)

所屬分類:
采購管理
文件大小:
83 KB
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相關資料:
公司采購, 采購控製程序
某公司采購控製程序(doc 6頁)內容簡介

某公司采購控製程序內容提要:
職責:
1計劃供應部
1.1負責審核采購申請單;
1.2負責發出采購訂單或采購合同,並對文件進行管理歸檔。
1.3負責安排訂貨,跟蹤采購情況。
1.4負責供應商/服務商的聯係和控製。
2工程部
2.1負責項目現場中的零星采購。
2.2負責分包方的選擇和分包項目的管理驗收。
3經營管理室經理負責審批采購申請單、采購訂單或采購合同;
……

零星物料的采購,無需通過正常的采購程序,亦無需對供應商進行
評審。
采購訂單或購貨合同如有更改,應由原審批者審批,並發至相關單位。
如有需要,應在采購訂單或購貨合同上寫明:對供應物資的驗證安
排及檢驗標準。如附合格證、檢驗報告等。
……

記錄:
《采購申請單》
《采購單》/ 購貨合同
《工程外包管理單》


..............................

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