您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 企業管理>> 內部管理>> 資料信息

風險管理框架下的內部控製(PPT 92頁)

所屬分類:
內部管理
文件大小:
3178 KB
下載地址:
相關資料:
風險管理框架, 內部控製
風險管理框架下的內部控製(PPT 92頁)內容簡介
內部控製與風險管理的關係
我國內部控製規範體係
內部控製基本規範
內部控製應用指引
內部控製評價與審計
風險管理、內部控製與公司治理
本章內容
第一節內部控製與風險管理的關係
一、企業內部控製理論的演變與發展②
二、內部控製與風險管理的關係②
第二節我國內部控製規範體係
一、我國內部控製規範體係的建立與發展②
二、內部控製規範的框架體係②
第三節內部控製基本規範
一、內部控製的目標②
二、內部控製的原則②
三、內部控製的實施體係①
四、內部控製的五個要素③
第四節內部控製應用指引
二、發展戰略②
三、18新利真人网 ②
四、社會責任②
五、企業文化②
三、企業內部控製的應用
(二)采購業務②
(三)資產管理②
(四)銷售業務②
(五)研究與開發②
(十)全麵預算及和合同管理②
四、企業內部控製評價的程序
(二)內部控製缺陷的認定②
(三)內部控製評價報告②
五、企業內部控製的審計
六、審計委員會在企業中的監察角色
(五)審計委員會與外聘審計師②
七、內部控製與公司治理
(三)公司治理的基本原則②
..............................

Baidu
map