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某建築工程公司內部審計風險及其控製與防範研究(DOC 20頁)

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內部管理
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相關資料:
建築工程公司, 公司內部審計, 內部審計風險
某建築工程公司內部審計風險及其控製與防範研究(DOC 20頁)內容簡介
1緒 論......1
1.1 選題背景......1
1.2 文獻回顧......1
1.2.1國外文獻回顧......2
1.2.2國內文獻回顧......2
1.3 研究思路與本文結構......2
2 理論概述......4
2.1審計風險的概念......4
2.2內部審計風險的理論概念......4
2.21內部審計風險的概念......4
2.22內部審計風險的成因......5
2.23內部審計風險的特性......5
2.3 內部審計風險的控製與防範......5
3 案例分析......8
3.1調研企業概述......8
3.1.1調研企業的基本情況......8
3.1.2調研企業財務會計人員的分工及責任描述......8
3.2調研企業分析......9
3.21調研企業會計係統的說明......9
3.22調研企業內部審計的說明......9
3.22 企業內部審計過程中可能出現的風險及其成因......9
3.23企業降低內部審計風險的方法......10
3.3對調研企業提出建議......11
4. 結 論......14
4.1得出內部審計風險控製和防範的結論......14
4.2進一步工作的方向......14
參考文獻......16
致 謝......17
附 錄......18
附錄1 旭普林谘詢旭普林工程谘詢(上海)有限公司 2010經費支出明細表......18
附錄2 旭普林谘詢旭普林工程谘詢(上海)有限公司 2010收支明細表......19
..............................

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