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論文淺談內部控製與審計風險論文(doc 31頁)

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風險管理
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淺談內部控製, 審計風險
論文淺談內部控製與審計風險論文(doc 31頁)內容簡介
目 錄
1 緒論1
1.1選題意義??1
1.2研究背景??1
2 內部控製??2
2.1 內部控製的含義及發展曆史 ??2
2.2 內部控製的要素及重要性 ?3
2.3 內部控製在我國的現狀 4
3 審計風險??4
3.1 審計風險的含義、特征及種類?4
3.2 審計風險產生的原因 ??5
3.3 審計風險模型 ??6
3.4 審計風險評價 ??6
4 內部控製與審計風險的關係 7
4.1 內部控製的發展與審計模式變革的聯係 ??8
4.2 內部控製與現代審計之間的關係 ?9
4.3 內部控製評價在審計實務中的應用 ??9
4.4 內部控製評價在審計實務中的改進 ??10
4.5 小結 10
5 通過內部控製降低審計風險10
5.1 優化內部控製的環境,保證內部審計的獨立性11
5.2 提高內部控製和審計人員的自身素質 11
5.3 適用風險的基礎審計辦法,不斷完善內部審計的技術和方法 ?11
5.4 強化內部監督,保證審計過程的透明度 ??12
5.5 建立良好的內部運行機製,強化內部控製製度 ??12
5.6 執行科學合理的審計工作程序?13
結 論 14
參考文獻 15
致 謝 16
外文原文?17
外文譯文23

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