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內部審計質量管理工作介紹(DOC 61頁)

所屬分類:
內部管理
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相關資料:
內部審計質量, 質量管理工作, 工作介紹
內部審計質量管理工作介紹(DOC 61頁)內容簡介
內部審計質量管理工作介紹
什麼是審計質量
內部審計質量管理相關規定的發展
《國際內部審計專業實務框架》的更新
內部審計質量管理相關規定 -IIA
內部審計質量管理相關規定 -中國內部審計協會
公司質量管理工作發展情況
公司質量管理體係
公司質量管理體係(續)
公司內部審計質量相關製度
審計項目質量自我控製-審計立項
以風險為導向製定審計計劃 -審計範圍框架
審計計劃-年度計劃示例
審計項目質量自我控製-審計準備
編製審計實施方案
編製審計實施方案 -審計風險的評估
編製審計實施方案 -審計重要性水平的確定
審計項目質量自我控製-審計實施
獲取審計證據
獲取審計證據 -審計抽樣
獲取審計證據 -審計抽樣(續1)
獲取審計證據 -審計抽樣(續2)
獲取審計證據 -審計抽樣(續3)
獲取審計證據 -審計抽樣(續4)
編製審計作業底稿
審計項目質量自我控製-審計報告與跟進
編寫審計報告
審計項目質量自我控製-外包管理
外包審計項目質量過程監控
審計項目督導
審計項目質量內部評估與檢查
審計項目質量檢查的意義
審計項目質量外部評估
下一步工作安排
1、經濟責任審計委托程序不規範
1、審計準備工作中存在的問題
樣例 -審計通知書內容不規範
樣例 -審計項目實施方案(項目計劃)不夠完整
2、審計實施工作中存在的問題
樣例 -審計作業底稿編製不規範
3、審計報告工作中存在的問題
4、審計檔案管理不規範
5、審計跟進工作中存在的問題
6、外包工作中存在的問題
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