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上市公司財務風險管理及內部審核及程序講義(PPT 46頁)

所屬分類:
企業上市
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2448 KB
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相關資料:
上市公司財務, 公司財務風險, 財務風險管理, 內部審核, 程序講義
上市公司財務風險管理及內部審核及程序講義(PPT 46頁)內容簡介
第一部分 香港上市守則對風險管理及內部審核的要求
第二部分 財務風險管理及內部控製概念
第三部分 企業內部審計製度
第四部分 審計委員會
第五部分 答問時間
上市公司財務風險管理及內部審核及程序
第一部分 香港上市守則對風險管理及內部審計的要求
中國及英美公司治理的發展曆程概覽
《企業管治常規守則》
《企業管治常規守則》的主要內容
風險的定義及風險管理
風險練習
公司可能麵對的風險
原則
第二部分 財務風險管理及內部控製概念
《企業管治常規守則》對風險管理之建議
風險管理的程序
企業風險管理的三層防線
內部控製的由來
何謂內部控製?
內部控製的五大元素
風險管理個案研究
風險管理個案研究
COSO 問答
第三部分 企業內部審計製度
《企業管治常規守則》對內部審計有關之建議
內部審計在企業風險管理中的重要性
內部審計
內部審計定義
轉變中的內部審計功能
轉變中的內部審計功能(續)
現代化內部審計模式的組成部分
現代化內部審計流程的實例
企業價值最大化的實現
內部審計個案研究
內部審計個案研究 (續)
內部審計個案研究(續)
第四部分 審計委員會
審計委員會的最佳標準
影響審計委員會的潛在因素
第五部分 答問時間
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