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企業內部審計製度(大全-精編)(53個doc)

所屬分類:
製度表格大全
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31500 KB
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企業內部審計, 內部審計製度
企業內部審計製度(大全-精編)(53個doc)內容簡介

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企業內部審計製度(大全-精編)(53個doc)目錄:
一、內部審計工作製度範文
二、01審計立項書模板
三、內部審計管理辦法範文
四、審計工作條例範文
五、內部稽核製度範文
六、05審計報告模板
七、18製度19——內部審計(1)
八、18製度19——內部審計
九、××化學股份有限公司內部審計製度
十、××化學股份有限公司內部審計製度
十一、三鑫股份(002163)內部審計製度
十二、公司企業內部審計製度
十三、公司內部審計製度
十四、內部審計製度
十五、內部審計工作管理製度(試行)
十六、內部審計工作管理製度
十七、內部審計控製製度
十八、內部審計管理辦法
十九、創新港灣內部審計管理製度
二十、BDZH-橫店集團控股有限公司內部審計製度
二十一、醫藥行業-內部審計工作製度
二十二、醫院財會內部審計製度
二十三、華發股份(600325)內部審計製度
二十四、四川海特高新技術股份有限公司內部審計製度
二十五、國恒鐵路(000594)內部審計製度
二十六、國有商業銀行內部審計質量控製製度的構想
二十七、國有商業銀行內部審計質量控製製度的構想
二十八、基於製度[控製係統]的內部審計方法
二十九、安泰科技股份有限公司內部審計製度
三十、山東天業恒基股份有限公司內部審計製度
三十一、山東德棉股份有限公司內部審計製度
三十二、廣西創新港灣工程公司內部審計管理製度
三十三、廣西創新港灣工程有限公司內部審計管理製度
三十四、建設公司內部審計製度
三十五、投資集團內部審計工作製度
三十六、投資集團有限公司內部審計管理製度
三十七、某投資集團內部審計管理製度
三十八、橫店集團內部審計製度
三十九、橫店集團控股有限公司內部審計製度
四十、江南模塑科技股份有限公司內部審計製度
四十一、江蘇大港股份有限公司內部審計製度
四十二、深圳市科陸電子科技股份有限公司內部審計製度
四十三、福建七匹狼實業股份有限公司內部審計製度(2008年修訂)
四十四、衡陽財經工業職業技術學院內部審計製度
四十五、資產控製製度原則—18新利网址多少 製度—內部審計管理辦法
四十六、辰能集團內部審計管理製度
四十七、鄭州三全食品股份有限公司內部審計製度
四十八、金暉公司內部審計製度
四十九、集團公司內部審計管理製度
五十、集團有限公司內部審計製度
五十一、靠山居房地產有限責任公司內部審計製度-1
五十二、黑龍江辰能集團公司內部審計管理製度
五十三、齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內部審計製度


企業內部審計製度(大全-精編)(53個doc)內容簡介:
其中《山東天業恒基股份有限公司 內部審計製度 》提要如下:
第一章 總 則
第一條 實行內部審計監督製度,是維護強化公司經營管理、促使公司持續健康發展的 需要。為了建立健全內部審計製度,加強內部審計監督工作,根據《中華人民共和國審計法》、 《審計署關於內部審計工作的規定》、《企業內部控製基本規範》及《上海證券交易所上市 公司內部控製指引》,特製定本製度。
第二條 本製度所稱內部審計,是指由公司內部機構或人員,對公司內部控製和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種評價活 動。

其中《廣東省**投資集團有限公司內部審計工作指引(試行)》提要如下:
第一條 為了規範內部審計工作,充分發揮內部審計的作用,促使企業依法經營、改進管理、提高經濟效益,根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》,結合廣東省某某投資集團有限公司(以下簡稱某某集團)的實際情況及有關規定,製定本製度。
第二條 本製度用於規範某某集團財務審計部組織實施的內部審計工作。
第三條 某某集團內部審計應遵循依法審計、實事求是的原則。


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