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審計管理製度規範(最新精編)(39個doc)

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審計管理製度, 管理製度規範
審計管理製度規範(最新精編)(39個doc)內容簡介

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審計管理製度規範(最新精編)(39個doc)目錄:
一、2009年某集團審計製度
二、上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司審計管理製度
三、業務員離職審計管理辦法
四、中央企業內部審計管理暫行辦法
五、中央企業經濟責任審計管理暫行辦法
六、中建三局項目審計管理辦法
七、交通建設項目委托審計管理辦1
八、交通建設項目委托審計管理辦2
九、交通建設項目委托審計管理辦法
十、企業內部審計工作規定
十一、企業審計工作製度
十二、公司審計管理製度
十三、內部審計製度
十四、內部審計管理製度
十五、內部審計管理辦1
十六、內部審計管理辦法
十七、內部審計管理辦法(一)
十八、內部審計管理辦法(三)
十九、內部審計管理辦法(二)
二十、內部審計管理辦法(五)
二十一、內部審計管理辦法(四)
二十二、內部審計管理規定
二十三、南京市內部審計管理辦法
二十四、安徽豐原藥業股份有限公司內部審計管理製度
二十五、審計條例
二十六、政府投資項目審計管理辦法
二十七、救撈係統建設項目委托審計管理辦法
二十八、某公司審計、監察製度
二十九、某投資集團內部審計管理製度
三十、某集團企業審計計劃書大綱範本
三十一、校辦企業財務收支審計辦法
三十二、福建三鋼閩光股份有限公司內部審計管理製度
三十三、股份公司審計管理辦法
三十四、西安交通大學委托社會中介機構審計管理辦法
三十五、計算機輔助審計管理辦法
三十六、財務審計作業管理製度
三十七、集團有限公司內部審計製度
三十八、項目審計管理辦法
三十九、風險管理審計

審計管理製度規範(最新精編)(39個doc)內容簡介:
其中《企業審計工作製度》摘要:
□ 總則
第一條 為了充分發揮審計工作,提高企業管理水平,根據國務院審計署(1985)審研字217號文《關於內部審計工作的若幹規定》,結合我廠的具體情況,特製定本規定,作為審計工作的依據。
第二條 根據國家的方針政策、財政法規和我廠的方針目標、規章製度、對全廠的財務收支及其經濟活動的真實性、合理性和效益性,進行係統地審計監督,以達到堵塞漏洞、完善製度、改進管理、提高經濟效益的目的。
□ 任務和範圍
第三條 審計工作的任務是:確保國家有關財經政策、法令製度以及財經紀律在工廠的正確貫徹執行,保護國家財產,強化企業管理,為提高經濟效益服務。


其中《項目審計管理辦法》摘要:
第一章 總 則
第一條 為了適應企業經營機製的轉換,促進國有資產的保值、增值,提高企業的管理水平和經濟效益,健全企業的自我約束機製,製定本辦法。
第二條 凡實行全額承包的工程項目,必須在竣工結算後,經過審計認定,方可按項目全額承包責任書兌現。對於停工達一年以上的項目,可進行事中審計,根據中間結算情況和成本控製情況進行預兌現。
第三條 工程項目審計應以國家審計法規和財經政策為依據,以項目全額承包責任書為主要內容,對工程項目的財務收支、經濟效益和項目全額承包責任書規定的承包範圍、承包方式、承包內容、獎罰辦法等內容進行監督和作出客觀、公正的評價。
第四條 本辦法適用於局屬各單位所有實行全額承包的工程項目。


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