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如何製度審計方案及通知書(doc 44頁)

所屬分類:
通知格式範文
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相關資料:
製度審計, 審計方案, 通知書
如何製度審計方案及通知書(doc 44頁)內容簡介

如何製度審計方案及通知書目錄:
第一節 審計準備
第三節 獲取電子數據 執行初步分析性複核
第四節 初步確定重要性水平
第五節 分析審計風險 確定審計策略
第六節 製定審計方案
第七節 製發審計通知書


如何製度審計方案及通知書內容簡介:
為保證審計質量,提高審計工作效率,審計機關應選擇具有金融業務和審計業務素質的審計人員組成審計組,並指定審計組長,來承擔商業銀行的審計任務。
一、審計組的任務
審計組是最基本的審計單位,直接承擔具體審計事項的組織,向派出審計組的審計機關負責。審計組具體任務包括:根據審計項目計劃要求,開展審前調查;擬定審計方案(或審計實施方案);發送審計通知書(或執行審計通知書);具體實施審計檢查,對審計事項進行審計評價;起草審計報告,並征求被審計商業銀行的意見;按照審計機關要求,草擬審計意見書(或執行審計意見書)、審計決定(或執行審計決定)代擬稿;督促審計決定(或執行審計決定)的落實和對審計資料進行立卷歸檔等。


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