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內部稽核製度規範(doc 8頁)

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財務製度
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內部稽核製度, 製度規範
內部稽核製度規範(doc 8頁)內容簡介
內部稽核製度規範內容簡介:
總 則
第一條 本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執行稽核工作。
第二條 本公司稽核業務範圍,定為賬務、業務、財務、總務、監驗五項,除另有規定外,悉以本辦法規定辦理。
第三條 稽核人員對於所審核的事項,應負責任,必要時,並應在有關賬冊簿據上簽章。
第四條 稽核人員,除依照規定審核各單位所送憑證賬表外,並應分赴各單位實地稽察,每年稽察次數視事實需要而定。
第五條 稽核人員前往稽核之前,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。
第六條 稽核人員於執行任務時,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往及檢查報告詳予研究以作參考。
第七條 稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任,除呈報外,不得泄漏或預先透露予檢查單位。
第八條 稽核事務如涉及其他部門時,應會同各該有關部門辦理,且應做會同報告。如遇有意見不一致時,須單獨提出,與書麵報告,一並呈核。

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