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財政部門內部管理辦法(doc 62頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
財政部門, 部門內部管理, 內部管理辦法
財政部門內部管理辦法(doc 62頁)內容簡介

財政部門內部管理辦法目錄:
一、 財政部門內部監督檢查暫行辦法
二、 黑龍江省下崗失業人員小額擔保貸款管埋辦法
三、 事業單位國有資產管理暫行辦法
四、 行政單位國有資產管理暫行辦法
五、 財政檢查工作辦法
六、 農村義務教育經費保障機製改革中央專項資金支付管理暫行辦法
七、 經濟適用住房管理辦法
八、 廉租住房保障資金管理辦法


財政部門內部管理辦法內容提要:
財政部門內部監督檢查暫行辦法:
   第一條 為了嚴格財經法規,促進廉政建設,建立健全財政部門內部控製機製,規範內部監督檢查工作行為,根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等法律、法規和財政規章的有關規定,結合財政部門工作特點,製定本辦法。
   第二條 本辦法所稱財政部門內部監督檢查,是指由各級財政部門內設的財政監督檢查機構派出的檢查組或人員,對財政部門內設各職能機構的財政財務會計管理、預算編審執行、內部製約製度以及直屬單位的財務收支和會計信息質量情況實施的監督檢查。
   第三條 實施內部監督檢查,應依照國家現行法律、法規和規章的規定進行,對檢查的情況和查出的問題予以客觀、真實的反映,出具檢查報告,作出基本評價,提出對查出問題的處理意見及改進管理的建議,報本級財政部門負責人審定後,對被查單位下達內部檢查結論通知。
   第四條 內部監督檢查要定期開展,各級財政部門要在每年年初製定本年度的內部監督檢查工作計劃,經本級財政部門負責人批準後予以公布。每年對本單位有預算資金管理職能機構的檢查麵要力爭達到100%,最少不得低於30%。檢查時限一般以上年度和本年度為主,必要時可追溯到以前年度。檢查方法可采用全麵檢查或重點抽查的方式進行。
   第五條 各級財政部門可根據實際情況,由財政監督檢查機構派人組成檢查組;也可由財政監督檢查機構提出方案,從財政部門內設機構抽調人員組成檢查組,實施內部監督檢查。對可能影響公正檢查的人員,應予回避。各級財政部門要加強對從事內部監督檢查人員的培訓,保證檢查人員具有較高的政治、業務素質。
   第六條 內部監督檢查的內容是財政部門內設各職能機構在財政收支、審批事項、製度建設和日常管理等工作中,執行國家有關法律、法規、規章和內部管理製度的情況。對財政部門直屬單位主要是進行財務收支和會計信息質量的監督檢查。監督檢查內容具體包括:(一)部門預、決算的審核、批複情況;(二)國庫資金的解繳、退付及撥付情況;(三)專項資金的分配、使用情況,需清算的是否按規定及時進行清算;(四)國家債務資金的管理情況;(五)預算外資金的管理情況;(六)財政總預備費和機動款的分配和使用情況;(七)上級財政與下級財政資金結算情況;(八)國有資本和18新利网址多少 情況;(九)銀行賬戶的管理情況;(十)財政機關的財務收支、會計基礎工作和內部控製製度情況;(十一)直屬單位的財務收支和會計信息質量情況;(十二)對審計部門和內部檢查提出問題的整改落實情況;(十三)財政法規和財務會計製度的製定和執行情況;(十四)其它需要檢查的事項。


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