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審計管理條例(doc 2頁)

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財務製度
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審計管理, 管理條例
審計管理條例(doc 2頁)內容簡介
審計管理條例內容簡介:
□ 總則
第一條 為充分發揮審計的監督管理作用,加強公司內部控製,根據政府頒發的有關內部審計管理條例,結合本公司的具體情況,特製定本條例。
第二條 公司審計部門,依據政府法規、政策、本公司董事會決議、公司規章製度及有關文件規定,對公司本部及下屬單位的財務收支、物資、設備及經濟效益進行審計監督,以嚴明財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益,杜絕各種違紀違法現象。
□ 審計機構及審計工作人員
第三條 公司董事局下設審計室,具體負責公司的各項審計工作,審計室直屬董事長領導,審計室主任由董事長直接任免,對董事長負責並報告工作。
第四條 審計人員要努力學習和掌握國家的財經法律、法規、政策以及公司的有關規章製度,熟悉相關的理論和專業知識,精通審計業務。
第五條 審計人員必須遵守以下行為規範,不得濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守:
(一)依法審計;
(二)廉潔奉公;
(三)忠於職守;
(四)堅持原則;
(五)客觀公正;
(六)保守秘密。
第六條 審計工作人員依法行使職權,受法律保護,任何人不得打擊報複,違者將嚴肅處理,觸犯刑律的將追究法律責任。
第七條 審計室根據審計工作需要可以聘請專業人員,受聘人員在工作期間與公司正式審計人員享有同等職權。
□ 審計室的主要職責
第八條 審計室對下列單位的財務收支及經濟活動進行審計監督:
(一)總公司本部,包括財務部、資金部、貿易部和金融證券室。
(二)公司所屬的全資企業和合資企業,包括在境外和內地省份所設立的企業。

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