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公司原輔料入庫程序(doc 6頁)

所屬分類:
生產管理製度
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61 KB
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相關資料:
公司, 輔料, 入庫程序
公司原輔料入庫程序(doc 6頁)內容簡介
公司原輔料入庫程序內容提要:
一、目 的:建立原輔料入庫程序,保證進庫物資質量,防止差錯。
二、適用範圍:適用於所有進庫原輔料。
三、責 任 者:采購員、倉庫管理員、質保部、總工辦。
四、原輔料入庫程序:
1、收貨檢查:
1.1 倉庫管理員憑《送貨單》或《領貨憑證》對新到貨物逐件對照標簽核對品名、數量、規格、批號、有效期以及《藥品法》所規定的標誌是否正確等;
1.2 逐件檢查外包裝是否受潮、黴變、蟲蛀、鼠咬、壓損。如有這些現象進一步檢查內包裝是否破損,是否影響到內容物。
2、檢查後的處理:
2.1 如檢查發現以上2條任意一條中的問題,倉庫管理員可拒絕收貨,並將貨物存放到“不合格品庫”,掛上紅牌,同時在每件貨物上貼紅的“不合格證”。
2.2 檢查未發現以上2條中的問題或外包裝雖有破損而未影響到內包裝和內容物,則將新到原料或輔料存放到“原輔料庫”待驗區,並用企業管理繩圍欄,掛上企業管理待檢標誌。
3、倉庫管理員填寫《到貨驗收記錄》(編碼D0600100),並填寫《申請檢驗單》(編碼:RD0103600),請質保部檢驗。質保部取樣後在取樣貨物上貼上企業管理“取樣證”。

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