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奧康公司駐外銷售機構審計工作條例(doc 4頁)

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財務製度
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奧康公司駐外銷售機構審計工作條例(doc 4頁)內容簡介
奧康公司駐外銷售機構審計工作條例內容提要:
第一條 為充分發揮審計的監督管理作用,加強公司內部控製,根據政府頒發的有關內部審計管理條例,結合本公司的具體情況,特製定本條例。
第二條 為更好的貫徹執行公司財務製度,維護公司資金、財產的安全,財務部將組織人員依據政府法規、政策、本公司董事會決議、公司規章製度及有關文件規定,對公司各駐外銷售機構的財務收支、物資、經濟效益進行審計監督,以嚴明財經紀律,改善經營管理,提高經濟效益,杜絕各種違紀違法、浪費的現象。
第三條 對駐外銷售機構的審計內容
1. 公司所屬的資金、財產的完整安全性進行監督審計。
2. 駐外銷售機構的財務收支計劃、經營計劃、經濟合同的執行、以及經濟效益進行審計監督。
3. 駐外銷售機構財務基礎規範化方麵的檢查監督。
4. 對駐外銷售機構的會計報表進行審計。
5. 對駐外銷售機構的業務流程、內部控製製度的健全、有效執行情況進行監督檢查。
6. 對違反財經紀律,侵占公司財產、嚴重損失浪費等行為的專案審計檢查。

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