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某集團內部審計檔案管理條例(doc 5頁)

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人事製度
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相關資料:
集團內部審計, 審計檔案, 檔案管理條例
某集團內部審計檔案管理條例(doc 5頁)內容簡介
某集團內部審計檔案管理條例內容提要:
第一條為了規範集團內部審計檔案的管理工作,保證內部審計檔案的質量,發揮內部審計檔案的作用,根據《中華人民共和國檔案法》和《北京首都創業集團有限公司關於內部審計工作的規定》,製定本辦法。
第二條本辦法所稱內部審計檔案,是指集團審計部門在項目審計或者專項審計調查活動中直接形成的,具有保存價值的以紙質、磁質、光盤和其他介質形式存在的曆史記錄。
集團內部審計檔案是集團檔案的重要組成部分。
第三條本辦法所稱內部審計檔案工作,是指集團審計部門建立審計檔案並進行收集、整理、保管、利用、編研、統計、鑒定和移交的活動。
第四條集團內部審計檔案工作實行統一領導、分級管理的原則。集團審計部主管集團的內部審計檔案工作,同時接受國家檔案行政管理部門的監督和指導;集團下屬公司的內部審計檔案工作,接受集團審計部和同級檔案行政管理部門的監督和指導。
第五條集團審計法律部和下屬公司內部審計機構應當配備兼職檔案工作人員負責本單位的內部審計檔案工作。
第六條集團內部審計機構和檔案工作人員的職責是:
(一)貫徹執行國家檔案工作法律、法規,擬定集團內部審計檔案工作規章製度;
(二)對本單位內部審計文件材料的立卷和歸檔工作進行監督和指導;
(三)按照國家有關規定,做好內部審計檔案的收集、整理、保管、利用、編研和統計工作;
(四)定期對本單位庫存內部審計檔案進行鑒定,如期移交應由同級檔案管理部門保管的審計檔案;
(五)監督和指導下屬公司的內部審計檔案工作;
(六)開展內部審計檔案工作的檢查、總結、培訓、研究等活動。

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