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公司內部稽核製度(doc 3頁)

所屬分類:
經營管理製度
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34 KB
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相關資料:
公司內部, 內部稽核製度
公司內部稽核製度(doc 3頁)內容簡介
公司內部稽核製度內容提要:
第一條 本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作,由管理部隨時指定適當人員執行稽核工作。
第二條 本公司稽核業務範圍,定為帳務、業務、財務、總務、監驗五項,除另有規定外,悉以本辦法規定辦理。
第三條 稽核人員對於所審核的事項,應負責任,必要時,並應在有關帳冊簿據上簽章。
第四條 稽核人員,除依照規定審核各單位所送憑證帳表外,並應分赴各單位實地稽察,每年稽察次數視事實需要而定。
第五條 稽核人員前往稽核之前,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往審核及檢查報告詳予研究以作參考。
第六條 稽核人員於執行任務時,應先準備及收集有關資料,擬訂計劃及進度表,事前並應將各單位已往及檢查報告詳予研究以作參考。
第七條 稽核人員有保守職務上所稽得秘密的責任,除呈報外,不得泄漏或預先透露予檢查單位。

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