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財務收支審批權限的相關製度(doc 1頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
財務收支, 審批權限, 相關, 製度
財務收支審批權限的相關製度(doc 1頁)內容簡介
財務收支審批權限的相關製度內容提要:
一、企業購進原、輔材料的用款,在公司審定的預算範圍之內由企業經理簽字批準。
二、公司及各企業購進進口物資支付相當於人民幣10萬元以上(含10萬元)的,必須經公司董事長簽字批準後方可支付;10萬元以下的由公司財務總監簽字批準。
三、購進設備、基建等其他生產經營方麵的用款,超過5萬元人民幣(含5萬元)的,必須經董事長簽字批準後方可到財務部辦理;5萬元以下的,由財務總監簽字批準。
四、公司非生產經營性用款,如廣告費、宣傳費、讚助費、促銷費、谘詢費及其他特殊性用款支付,不論金額大小,一律由公司董事長簽字批準方可辦理。以上非生產經營性用款(一次支出3萬元以上)的開支計劃,報公司董事長批準後執行。

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