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中通公司會計監督製度(doc 2頁)

所屬分類:
財務製度
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28 KB
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相關資料:
公司會計, 會計監督製度
中通公司會計監督製度(doc 2頁)內容簡介
中通公司會計監督製度內容提要:
第一條 根據公司《會計製度》規定,為了本公司內部會計監督製度的具體實施,製訂本製度。
第二條 本公司的會計部對本公司的經濟活動進行會計監督。
第三條 會計部進行會計監督的依據是:國家現行財經法律、法規、規章;內部會計管理製度;本公司內部的預算、財務計劃、經濟計劃、業務計劃等。
第四條 會計部應當對原始憑證進行審核和監督。
對不真實、不合法的原始憑證,不予受理。對弄虛作假、嚴重違法的原始憑證,在不予受理的同時,應當予以扣留,並及時向單位領導人報告,請求查明原因,追究當事人的責任。對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。 第五條 會計部對偽造、變造、故意毀滅會計帳簿或者帳外設帳行為,應當製止和糾正;製止和糾正無效的,應當向上級主管單位報告,請求作出處理。

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