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企業內部控製製度(doc 2頁)

所屬分類:
財務製度
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相關資料:
企業內部控製, 內部控製製度
企業內部控製製度(doc 2頁)內容簡介
企業內部控製製度內容提要:
什麼是內部控製製度:內部控製是指一個單位的各級管理層,為了保護其經濟資源的安全、完整,確保經濟和會計信息的正確可靠,協調經濟行為,控製經濟活動,利用單位內部分工而產生的相互製約,相互聯係的關係,形成一係列具有控製職能的方法、措施、程序,並予以規範化,係統化,使之成為一個嚴密的、較為完整的體係。內部控製按其控製的目的不同,可分為會計控製和管理控製。會計控製是指與保護財產物資的安全性、會計信息的真實性和完整性以及財務活動合法性有關的控製;管理控製是指與保證經營方針、決策的貫徹執行,促進經營活動經濟性、效率性、效果性以及經營目標的實現有關的控製。會計控製與管理控製並不是相互排斥、互不相容的,有些控製措施既可以用於會計控製,也可以用於管理控製。
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