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公司內部審計管理製度(doc 4頁)

所屬分類:
財務製度
文件大小:
31 KB
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相關資料:
公司內部審計, 內部審計管理, 審計管理製度
公司內部審計管理製度(doc 4頁)內容簡介
公司內部審計管理製度目錄:
第一章總則
第二章審計機構和人員
第三章審計對象、範圍和依據
第四章審計種類和方式
第五章內部審計和內容
第六章內部審計的主要職權
第七章內部審計工作程序
第八章審計檔案製度
第九章獎勵與處罰
第十章附則

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