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國家審計準則概述(DOC 32頁)

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內部審計
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國家審計, 審計準則
國家審計準則概述(DOC 32頁)內容簡介
第一章總則
第二章審計機關和審計人員
第三章審計計劃
第四章審計實施
第一節審計實施方案
第二節審計證據
第三節審計記錄
第四節重大違法行為檢查
第五章審計報告
第一節審計報告的形式和內容
第二節審計報告的編審
第三節專題報告與綜合報告
第四節審計結果公布
第五節審計整改檢查
第六章審計質量控製和責任
第七章附則
第一章總則
第一條為了規範和指導審計機關和審計人員執行審計業務的行為,
保證審計質量,防範審計風險,發揮審計保障國家經濟和社會健康運行的“免疫係統”功能,
根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》和其他有關法律法規,製定本準則。
第二條本準則是審計機關和審計人員履行法定審計職責的行為規範,
是執行審計業務的職業標準,是評價審計質量的基本尺度。
第三條本準則中使用“應當”、“不得”詞彙的條款為約束性條款,
是審計機關和審計人員執行審計業務必須遵守的職業要求。
..............................
國家審計準則概述(DOC 32頁)

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