您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

內部審計實務標準導讀(DOC 44頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
211 KB
下載地址:
相關資料:
內部審計實務, 審計實務標準
內部審計實務標準導讀(DOC 44頁)內容簡介
第一章 緒論
第一節 審計不是會計的繼續或分支3
第二節 國際內部審計師協會----5
第二章 內部審計職業實務標準框架
第一節 職業實務標準框架的結構-9
第二節 審計準則框架比較13
第三章 內部審計定義
第一節 2001年以前的定義----14
第二節 2001年定義---17
第三節 從定義看國際內部審計研究的主要問題-22
第四章 內部審計的基本概念
第一節 內部審計基本概念體係----24
第二節 內部審計是管理工作的組成部分--26
第五章 道德準則
第一節 製定和遵守職業道德準則的意義--28
第二節 道德準則--29
第六章 屬性標準
第一節 1000宗旨、權力和職責---32
第二節 1100獨立性與客觀性-37
第三節 1200熟練性與應有的職業審慎----41
第四節 舞弊審計--46
第五節 1300質量保證與改進項目48
第七章 工作標準
第一節 2000管理內部審計活動---53
第二節 2100內部審計工作的性質和範圍-62
第三節 2200審計業務計劃----79
第四節 2300開展審計業務----83
第五節 2400報告審計結果----89
第六節 2500、2600監察進程95
..............................
內部審計實務標準導讀(DOC 44頁)

上一篇:某公司ISO9001版內審檢查表(DOC 31頁)

下一篇:尚無數據

Baidu
map