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會計合規自查報告(DOC 7頁)

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財務會計
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自查報告
會計合規自查報告(DOC 7頁)內容簡介
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,
使其相互分離、相互製約,以明確責任,
防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,
規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的範圍和開支標準,
采取各種有效措施控製經費開支,杜絕了浪費現象的發生。
一、關於會計內控製度的執行情況
一、財務收支情況
七、關於18新利网址多少
三、關於會計的核算情況
三、固定資產管理和使用情況
九、關於股金管理
二、關於現金、重要空白憑證、有價單證的管理情況
二、單位內部控製製度建立和執行情況
五、關於支付結算、聯行往來方麵
會計合規自查報告(三)我公司積極組織,
認真開展自查,現就自查情況報告如下:
會計合規自查報告(二)市政府辦公室:
八、關於會計檔案管理
六、關於掛失業務管理
四、關於存、貸款業務的核算情況
四、存在問題
..............................
會計合規自查報告(DOC 7頁)

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