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內部審計質量評估手冊試行(DOC 57頁)

所屬分類:
內部審計
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390 KB
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內部審計質量, 質量評估, 評估手冊
內部審計質量評估手冊試行(DOC 57頁)內容簡介
第一部分內部審計質量評估概述…...2
一、製定本手冊的目的.............2
二、內部審計質量評估的涵義和作用..2
三、內部審計質量評估的形式及特點..2
四、內部審計質量評估的原則和內容.2
第二部分內部審計質量評估流程…...2
一、組建評估組…2
二、製定評估方案2
三、召開進點會…2
四、現場評估2
五、彙總評估結果.2
六、召開出點會…2
七、出具質量評估報告2
第三部分內部審計質量評估標準…...2
一、內部審計質量評估標準體係2
二、依據評估標準作出評估結論2
第四部分內部審計質量評估工具…...2
一、質量評估需準備的資料清單2
二、調查問卷2
三、訪談提綱2
四、評估工作底稿2
五、內部審計質量評估報告2
一、製定本手冊的目的
本手冊旨在指導和規範內部審計質量評估(以下簡稱“質量評估”)
的具體組織和實施工作,是具有較普遍適用性的技術指南。
製定本手冊的依據是中國內部審計協會製定的《中國內部審計準則》、
《內部審計人員職業道德規範》(以下簡稱《準則》)以及《內部審計質量評估辦法(試行)》
(以下簡稱《辦法》)等規定。本手冊的主要內容包括闡述質量評估的涵義和作用、
質量評估的形式及特點、質量評估應遵循的原則和內容,開展質量評
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內部審計質量評估手冊試行(DOC 57頁)

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