財務會計科現金出納崗位責任追究製度(doc 5頁)
財務會計科現金出納崗位責任追究製度(doc 5頁)內容簡介
一、 計財處會計科審核崗位責任追究製度
二、 計財處會計科現金出納崗位責任追究製度
三、 計財處會計科銀行出納崗位責任追究製度
四、 計財處會計科會計檔案管理崗位責任追究製度
五、 計財處複核崗位責任追究製度
一、 計財處會計科審核崗位責任追究製度
1、認真貫徹執行國家各項財經方針政策,嚴格遵守學院內部管理製度。掌握各項經費的開支標準和使用範
正確運用會計科目。
2、堅持原則,秉公辦事,防止超計劃用款,逐筆審核支出的合理性、合法性,並在原始憑證上加蓋“附件章”。
3、定期發出催帳通知,及時清理各種往來帳款;登記分管的應收應付款明細帳並裝訂整理,按時移交。
4、認真登記經費用款指標,及時提供各單位各項經費用款及指標結餘情況。
5、了解和處理分管部門的18新利网址多少
和經費使用情況,正確進行固定資產和材料的核算並配合其管理。
6、清理核對內部往來和各應收應付款明細帳款,年底或根據要求列出應收應付款明細餘額。
7、及時向領導反映業務工作中的有關問題,提出改進工作的建議和措施,完成領導交辦的其他臨時性任務。
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