內部稽核查檢監別表(doc 12頁)
內部稽核查檢監別表(doc 12頁)內容簡介
內部稽核查檢鑒別表目錄
第一章 稽核查檢監品質管理係統
第二章 稽核查檢監管理階層責任
第三章 稽核查檢監資源管理
第四章 稽核查檢監產品實現
第五章 稽核查檢監量測、分析及改進
是否組織已:
a) 鑒別品質管理係統所需要的流程及它們在組熾全盤之應用(見1.2):
b) 決定這些流程的順序和相互作用;
c) 決定所必須的準則及方法,以確保這些流程有效的作業與管製
d) 確保資源和信息的可用性,足以用來支持這些流程的作業和監督之所必需;
e) 監督、量測和分析這些流程,及:
f) 實施措施,以達成所規畫結果和持績性改善這些流程之所必需?
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