商業銀行內部控製評價試行辦法(doc 28頁)
商業銀行內部控製評價試行辦法(doc 28頁)內容簡介
商業銀行內部控製評價試行辦法(doc28)部分目錄:
第一章 總 則
第二章 評價目標和原則
第三章 評價內容
第一節 內部控製環境
第二節 風險識別與評估
第三節 內部控製措施
(一)控製措施包括
(二)控製要點包括:
第四節 監督評價與糾正
第五節 信息交流與反饋
第四章 評價程序和方法
第一條 為規範和加強對商業銀行內部控製的評價,督促其進一步建立內部控製體係,健全內部控製機製,為全麵風險管理體係的建立奠定基礎,保證商業銀行安全穩健運行,根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規,製定本辦法。
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