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公司內部18新利网址多少 和控製(doc 6頁)

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內部審計
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公司內部, 內部18新利网址多少 , 管理和控製
公司內部18新利网址多少 和控製(doc 6頁)內容簡介

試論授權經營集團公司內部18新利网址多少 和控製


一、建立健全集團內部18新利网址多少 製度
二、建立財務預算製度
三、完善激勵、約束製度
四、健全財務信息監控製度

一、建立健全集團內部18新利网址多少 製度
集團公司為了維護資產的完整和安全,保證經濟信息的真實可靠,實現國有資產的保值增值,必須建立一套完善的內部財務控製體係。該體係必須充分發揮集團母公司財務調控功能,激發子公司的積極性和創造性,並能有效控製母公司及子公司風險。


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