企業內部控製測試與評價(ppt 21)
企業內部控製測試與評價(ppt 21)內容簡介
第一節 內部控製的目標與要素
第二節 符合性測試與評價
第三節 管理建議書
第一節 內部控製的目標與要素
所謂內部控製,是指被審計單位為了保證業務活動的有效進行,保護資產的安全和完整,防止、發現、糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、合法、完整而製定和實施的政策與程序。
一、內部控製的目標
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