內部控製探討-銷貨及收款循環控製(ppt 28)
內部控製探討-銷貨及收款循環控製(ppt 28)內容簡介
內容簡介:
公開發行公司建立內部控製製度處理準則第七條規定:
銷貨及收款循環:包括訂單處理、授信管理、運送貨品、開立銷貨發票、開出帳單、紀錄收入及應收帳款、執行與紀錄現金收入等之政策及程序
對客戶之信用調查及授信審核未確實執行,如 未評估客戶之信用額度及信用分析,其授信評等表單亦無相關人員簽署紀錄
公司內部控製製度未明定變更授信額度或授信條件之評估標準
對重要客戶之信用額度與資本額顯不相當,且該等客戶營業登記集中於同一地址
關係人帳款稽催及評價作業~
..............................
公開發行公司建立內部控製製度處理準則第七條規定:
銷貨及收款循環:包括訂單處理、授信管理、運送貨品、開立銷貨發票、開出帳單、紀錄收入及應收帳款、執行與紀錄現金收入等之政策及程序
對客戶之信用調查及授信審核未確實執行,如 未評估客戶之信用額度及信用分析,其授信評等表單亦無相關人員簽署紀錄
公司內部控製製度未明定變更授信額度或授信條件之評估標準
對重要客戶之信用額度與資本額顯不相當,且該等客戶營業登記集中於同一地址
關係人帳款稽催及評價作業~
..............................
用戶登陸
收款付款熱門資料
收款付款相關下載