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內部控製和評價控製風險(ppt 12)

所屬分類:
內部控製
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118 KB
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相關資料:
內部控製, 評價, 控製風險
內部控製和評價控製風險(ppt 12)內容簡介

目錄:

第一節 內部控製概述
第二節 內部控製的構成要素
第三節 了解內部控製和評價控製風險
第四節 針對評估的重大錯報風險實施的程序
第五節 管理建議書

內容簡介:

內部控製與審計:①審計人員了解內部控製結構是為了規劃審計工作;②審計人員基於對內部控製結構的了解,來決定將要進行測試的性質、時間和範圍;③了解內部控製結構從來不是整個審計工作的全部。


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