內部控製和評價控製風險(ppt 12)
內部控製和評價控製風險(ppt 12)內容簡介
目錄:
第一節 內部控製概述
第二節 內部控製的構成要素
第三節 了解內部控製和評價控製風險
第四節 針對評估的重大錯報風險實施的程序
第五節 管理建議書
內容簡介:
內部控製與審計:①審計人員了解內部控製結構是為了規劃審計工作;②審計人員基於對內部控製結構的了解,來決定將要進行測試的性質、時間和範圍;③了解內部控製結構從來不是整個審計工作的全部。
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載