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某會計事務所質量控製與審計製度(doc 67頁)

所屬分類:
內部審計
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284 KB
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相關資料:
會計事務所, 質量控製, 審計製度
某會計事務所質量控製與審計製度(doc 67頁)內容簡介

某會計事務所質量控製與審計製度目錄:
質 量 控 製 製 度
第一章 總 則
第二章 全麵質量控製
第三章 單項審計的質量控製
第四章 附 則
質量控製責任製
一、 主任會計師:
二、 副主任會計師:
三、 部門經理:
四、 項目經理:
五、 注冊會計師:
審計工作執業質量控製標準
一、審計計劃階段
二、審計實施階段
三、審計完成階段
審計質量控製程序
一、 業務承接的控製程序
二、 審計計劃控製程序
三、 現場外勤工作質量控製程序
四、 審計報告質量控製程序
五、檔案管理質量控製程序
審計計劃編製操作規範
第一章 總 則
第二章 一般原則
第三章 審計計劃的內容與編製
第四章 審計計劃的審核
第五章 附 則

某會計事務所質量控製與審計製度內容簡介:
第一章 總 則
第一條 為了規範中興財會計師事務所有限責任公司(以下簡稱公司)業務質量控製,保證執業質量,根據《中國注冊會計師質量控製基本準則》,結合公司實際情況,製定本製度。
第二條 本製度使用的“質量控製”、“控製政策”、“控製程序”等專業術語與《中國注冊會計師質量控製基本準則》定義相同。
第三條 公司的控製政策與控製程序包括全麵質量控製和單項
審計的質量控製。
第四條 公司審計業務的質量控製必須遵照本製度,非審計業
務的質量控製,除有特定要求者外,應當參照本製度執行。
第五條 公司設立質量控製委員會,對公司執業質量負全麵責任,委員會主任由公司法人出任,出資人為委員會成員。
第六條 質量控製委員會下設質量監督部,負責:
(一)對以公司名義承接的業務進行質量監督;
(二)對公司內部質量控製政策和程序進行研究和評估,為內部質量控製政策和程序的製定提供參考意見;
(三)對各分公司的執業質量實施檢查和指導。
第七條 各分公司設立質監部,由各分公司負責人直接領導,負責對各分公司的業務質量進行監督和指導。


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